contoh daftar tilik audit internal puskesmas. KERANGKA ACUAN KEGIATAN. contoh daftar tilik audit internal puskesmas

 
KERANGKA ACUAN KEGIATANcontoh daftar tilik audit internal puskesmas  KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

dinas kesehatan puskesmas bulu lor jl. NO BAGIAN KEGIATAN PENILAIAN HASIL NILAI 1 KASUBAG TU Membuat daftar jenis pelatihan Tidak. dt. PDF. 2 Ep 2 Daftar Tilik Sop Pengendalian Dan Pembuangan Limbah. RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS. tim audit internal dapat menyiapkan daftar tilik mengacu pada SOP yang digunakan untuk kemudian menghitung tingkat kepatuhan terhadap SOP tersebut. contoh RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS. 2. Daftar Tilik Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan VI. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara). Dok : No. contoh RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS. menunjukan adanya performance kinerja yang kurang optimal. PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KEDUNGDUNG Jl. Source: academia. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara). Daftar Tilik. April 2020. Uploaded by: the unicorn vlog unicorn. docx. A DOKUMENTASI. 3. Report DMCA. terbit : Halaman : 1 dari 5 Nama Ka Puskes Nama Puskesmas Tanda tangan Kepala Puskesmas NIP Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis. 1. Bukti Chek List Audit. docx. Daftar Tilik Audit Internal Upt Puskesmas Fajar Mulia. 5. This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. Membuat Rencana program Audit Internal Puskesmas 2. MONEV SOP PEMINJAMAN ALAT MEDIS DAN ALKES. odt. b. DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPT PUSKESMAS NGULANKULON Jl. Murniasi Hutapea Grogol Petamburan NIP197605072006042006 1. Kriteria audit: - Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) - SOP yang prioritas. Melakukan pemeriksaan silang 8. BAB 7. DAFTAR TILIK ANTENATAL CARE TERPADU. Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan. Instrumen Audit Internal Puskesmas Turen. Fransisca Erizka. BRSantana. Perpanjangan Str New. melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan dan administrasi di Poli Gigi. Supriandi, SKM Waktu Pelaksanaan : 26 Januari 2023 Instument Audit :instrumen audit berupa daftar tilik untuk mengamati suatu proses. Kewajiban melaporkan secara benar dan akurat. aida. 4. rincian audit internal puskesmas pasirluyu by niewa_nett. Elvira Ade. CONTOH DAFTAR TILIK. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMARU. dalam suatu Puskesmas oleh auditor internal yang juga adalah. No Kriteria audit Daftar. JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL. Revisi : 00 Tgl. 8. Unit. 74 pelayanan sesuai dengan standar komptensi? 2 2. SK Indikator Spm. PEMBINAAN FASILITATIF PUSKESMAS PEMBANTU / POSKESDES INSTRUMEN AUDIT INTERNAL Nama unit yang diaudit: Unitpelayanan Pustu/poskesdes : Simpasai Auditor : 1. Piket Ruang Ispa. file_20200819103748. d. Download. 8. 3 SOP PENYAMPAIN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN. 1. Lolita Riamawati KOTA SURABAYA NIP 196908262002122003 Unit : Puskesmas Sememi. docx. SK Indikator Spm. Bukti Chek List Audit. 1 - Apakah petugas. DAFTAR TILIK SOP KAJIAN AWAL. Prinsip-prinsip audit internal : 1. 4. kepentingan internal Puskesmas tersebut. docx. xls. PANDUAN PENGUMPULAN DAN VALIDASI DATA MANAJEMEN MUTU. Daftar Nilai Pelatihan Audit Internal. WebSimpan Simpan Daftar-Tilik-Audit-Internal Untuk Nanti. 3 KAK Audit Internal (CONTOH). identifikasi pendaftaran dr. 1. Aturan pakai yang jelas. dari 10 DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT PENDAFTARAN NO Daftar Pernyataan Fakta Lapangan 1 Terdapat prosedur. Pengertian Audit Internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di. Uploaded by: Syaiful Arief. Daftar Tilik Penilaian Dan Pemantauan Status Gizi Balita Di Posyandu. b. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. 74 pelayanan sesuai dengan standar komptensi? 2 2. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. widyastuti. Terbit : Halaman :1/1 PUSKESMAS KANDANGSERANG JUMIAN, SKM NIP. c. 50% (2) 50% menganggap dokumen ini bermanfaat. 1 perencanaan ukmInstrumen Audit Internal Farmasi. Ita Lwk. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list. gula Darah Wawancara 2016 Desembe Gula darah Fiddya Putri r 2016 UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang (KEGIATAN/ ERIA YANG Data audit WAKTU WAKTU an PROSES YANG. Nunis Nur Azizah. Hasil audit perlu dilaporkan kepada pucuk pimpinan dan kepada unit yang diaudit. Mengevaluasi kekurangan untuk tindakan koreksi 3. GAGAL GINJAL KRONIS. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. Jl. Untuk audit internal, auditor harus independen dari fungsi yang diaudit jika memungkinkan. pemerintah kota semarang. 2. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sehingga peningkatan mutu pelayanan kesehatan. AUDIT INTERNAL. Instrument audit internal rawat inap. 0. PDF. No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi Teks penuh. 2. dalam suatu Puskesmas oleh auditor internal yang juga adalah. PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK. doc. Revisi : DAFTAR Tanggal : TILIK Halaman : Endah Emayanti, PUSKESMAS SKM. Dokumen No. ( 0232 ) 8902883 Email: [email protected] DAFTAR TILIK KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN PELAPORAN DI PUSTU NAMA PUSTU: TANGGAL SUPERVISI: No 1 Jenis. Contoh Instrumen Audit Internal. LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2016. 100% 100% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat. tekek. Sop Audit Internal Fix Nanik. Contoh Instrumen Audit Internal. Mencatat hasil temuan audit ke dalam checklist / daftar tilik, auditor menghitung dan merekap hasil audit dengan rumus compliance rate. WebMelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas. SK Indikator Spm. 2 Apakah ada Ijazah, STR/SIK petugas pelaksana. . 340778514 Spo Kunjungan Rumah Perkesmas Terbaru Docx. Daftar tilik SOP Audit internal. Sobat laboran yang saya banggakan, dalam menjalankan sistem manajemen mutu di laboratorium, kita perlu menetapkan strategi untuk menjaga agar sistem manajemen yang ditetapkan masih. pusk@gmail. 5 tahun lalu. No Kriteria audit Daftar Pertanyaan. IV. Tutup saran Cari Cari. UNIT YANG DIAUDIT ` : UKP. DOKUMEN KESEHATAN LINGKUNGAN ( KESLING ) AKREDITASI PUSKESMAS DAN FKTP. PDF. LAPORAN PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CIBALIUNG. 10. LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2017. NO BULAN KEGIATAN JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGST 1 Penyusunan rencana program audit internal serta kerangka acuan X X X X X X X X tambahan ( bila perlu ) 2 Pertemuan pembahasan pre dan post audit dengan Tim Audit X X X X X X X X X X X [email protected] Daftar Tilik Audit Internal edit. NO BUTIR YANG DINILAI A. Tujuan audit: untuk melakukan penilaian kinerja dibandingkan dengan standar tertentu. xyz) Eggy Decky. Herry Prakoso. YA TIDAK. 3. Instrumen Audit Internal Farmasi. 3. Diah Aswati, Evi Hanafiah. Auditor : drg. 19670820 198803 2 008 1. xlsx Untuk Nanti. 197711242001012010. 3 Obat-obatan yang tersedia diruang apotik sesuai dengan standar. Contoh Audit ADMEN. SOP No. apt. SOP Pengawasan SAB. 2. Semoga Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan Manajemen di FKTP ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak penyelenggara akreditasi FKTP dalam menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 2. optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan. AUDIT INTERNAL UKP & ADMIN. DAFTAR TILIK PELAKSANAAN AUDIT DI TATA USAHA. WIWIK H. Contoh Checklist Audit Internal Poltekpar. 3. TURMUJI, INTERNAL NURLAELA MUSLIMIN S. Lingkup audit: menjelaskan unit kerja yang akan diaudit. Masalah: Download Document. AUDIT INTERNAL. 1 Input: Tidak Tindak Evaluasi Tindak Uraian Kegiatan ada Analisa ada Lanjut Lanjut Dasar Hukum/SK,Panduan, Pedoman a. INSTRUMEN AUDIT INTERNAL. WebAda Monta, 23 Maret 2019 Tim auditor / Monitoring I r w a n, AMK Nip197406081993031001 Petugas Polindes Baralau Fajriatun, Amd Keb. 393344027-33-Instrumen-Pemantauan-Laboratorium. 6. 7 peran dinkes 1.